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發布機構: 生成日期: 2018-08-07

關于2017年磐安縣財政決算的報告

發布時間:2018-08-07 字號【

關于2017年磐安縣財政決算的報告

 

一、2017年財政收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況(詳見附表一、二、三、四)

全縣完成財政總收入150220萬元,比上年增長9.23%。其中:中央級收入61148萬元,同比增長11.04%;縣級一般公共預算收入89072萬元,完成預算的100.98%,同比增長8.4%

按財政體制結算,縣級一般公共預算收入89072萬元,加上上級補助收入186427萬元、地方政府一般債券轉貸收入10000萬元;上年結余22654萬元、調入預算穩定調節基金8791萬元、基金調入404萬元,收入合計為317348萬元(不含債務置換債券收入9126萬元)

全縣完成一般公共預算支出285204萬元,完成調整預算的99.58%,比上年增長12.85%。加上上解支出3397萬元、補充預算穩定調節基金3000萬元、結轉下年支出25747萬元,支出合計為317348萬元(不含債務置換債券支出9126萬元)。收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

2017年縣級一般公共預算超收收入總計867萬元,全部補充預算穩定調節基金。

(二)政府性基金收支決算情況(詳見附表五、六、七)

全縣完成政府性基金收入87149萬元,完成調整預算的99.94%比上年增長40.67%。加上上級補助收入3308萬元、調入資金5萬元、債券收入70000萬元、上年結余10574萬元,收入合計為171036萬元。

全縣完成政府性基金支出159528萬元,完成調整預算的96.85%,比上年增長142.98%。加上調出資金404萬元,結轉下年支出11104萬元、支出計為171036萬元。收支相抵,全縣政府性基金收支平衡。

(三)社會保險基金收支決算情況(詳見附表八、九)

全縣完成社會保險基金收入111232萬元,完成預算的127.92%,同比增長23.15%;全縣完成社會保險基金支出98798萬元,完成預算的107.06%,比上年增長4.45%。當年收支結余12434萬元,年末滾存結余162414萬元

(四)國有資本經營收支決算情況(詳見附表十)

全縣完成國有資本經營收入54萬元,完成預算的108%,加上上年結轉收入33萬元,收入合計為87萬元。

全縣完成國有資本經營預算支出47萬元,完成預算的104.44%,加上結轉下年支出40萬元,支出合計為87萬元。收支相抵,全縣國有資本經營收支平衡。

(五)其他相關事項說明

1.重點支出及項目績效實施情況。2017年全縣重點支出情況:教育支出52336萬元,同比增長3.13%;科學技術支出5118萬元,同比增長37.58%;社會保障和就業支出25389萬元,同比增長8.87%,農林水支出49687萬元,同比增長50.38%2017年重點項目績效實施情況:對農村生態環保專項資金、旅游業發展資金等11個專項或政策實施績效評價,涉及財政資金3.57億元。針對發現的問題,財政部門做出整改完善,取得了較好的評價效果。

2. 上級轉移支付執行情況。2017年一般公共預算中,上級補助收入合計為186427萬元,其中稅收返還收入3545萬元、一般性轉移支付收入143919萬元、專項轉移支付收入38963萬元。安排當年支出160680萬元,結轉下年支出25747萬元。

2017年政府性基金預算中,上級補助收入3308萬元。安排當年項目支出3308萬元,結轉下年支出0萬元。

3. 地方政府性債務情況。經決算,我縣2017年底地方政府性債務總額為276859萬元(不含政府可能承擔一定救助責任的三類債務和2014年底清理甄別認定后各融資平臺公司自行融資的債務),其中一般債務200590萬元,專項債務76269萬元。本年地方政府債務轉貸收入89126萬元(含新增地方政府債務80000萬元),本年地方政府債務還本支出9295萬元。2017年我縣地方政府債務率51.7%(省警戒線標準100%)。

4. 預算穩定調節基金、預算周轉金、預備費使用情況。2017年使用預算穩定調節基金8791萬元,納入縣本級預算統一安排;預算周轉金70萬元未使用;預備費1800萬元在預算調整時統籌用于九里塘移民小區回購等項目增加的支出。

5. 結轉資金的使用情況、結余情況。2017年使用2016年一般公共預算結轉資金22654萬元,2017年結轉到2018年一般公共預算資金25747萬元。2017年使用2016年政府基金預算結轉結余資金10574萬元(不含財政專戶),2017年結轉到2018年政府性基金預算資金11104萬元。

6三公經費支出情況。2017年,全縣“三公經費”決算支出1833萬元,完成預算3107萬元的59%,比上年下降20%。分項目支出情況:因公出國(境)費23萬元,比上年下降55.77%;公務接待費921萬元,比上年下降6%;公務用車運行經費835萬元,比上年下降32%;車輛購置費54萬元,比上年增長260%

7. 政府采購支出情況。2017年政府采購預算支出6655萬元,比年初預算7808萬元減少資金1153萬元,節約率為14.77%

二、2017年預算執行效果

2017年,在縣委縣政府的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下,我們迎難而上、勇于擔當、主動作為,扎實做好財政各項工作,全力保障全縣社會、經濟重點領域支出,財政收支預算平穩運行,圓滿地完成了縣十三屆人大一次會議審議通過的2017年財政收支預算,有力地促進了我縣經濟社會事業持續健康較快發展。

(一)財政收入難中突破。2017年一季度全縣一般公共預算收入僅增長1.25%稅收收入下降10.17%的情況下,我們迎難而上、多措并舉,圓滿完成收入任務。全縣財政總收入完成15.02億元,增長9.23%。一般公共預算收入完成8.91億元,增長8.03%,其中,稅收收入完成7.3億元,增長8.91%一是聯動謀劃增收措施。與國稅部門建立收入聯合分析制度,建立重點稅源企業庫,每月分析收入形勢和重點企業稅收變動情況,聯合謀劃增收舉措。分區塊召開財稅工作座談會,重點研究鄉鎮增收措施。二是加大欠稅清繳力度。與國稅、人民法院建立稅費征繳協作機制,加強欠稅追繳,累計清理大額欠稅4300萬元,其中海德房產2000萬元,萬豪旅游1700萬元,檀溪置業600元。三是深入挖掘非稅收入。加強與國土部門對接聯系,加快西山地塊出讓,推進土地墾造雙萬工程,增加土地出讓金收入和折抵指標收入。四是向上爭取資金成效明顯。全縣共爭取各類補助資18.64元,比上年增長20.03%爭取財政綠色發展獎補資2.09億元、兩山(一類)建設財政激勵政策獎補資金每年1.5(共3),農業轉移人口市民化獎勵資金3100萬元,區域統籌發展資金3362萬元,一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設試點縣省補資金2000元。此外,還爭取地方政府債券8億元。

(二)服務發展不遺余力。一是抓政策落實,增強發展動力。開展“深化稅收改革,助力企業發展”活動,不斷優化納稅服務。及時兌現扶持企業發展各類獎補資金1.4億元,支持實體經濟發展。全面落實清費減負各項政策,累計落實企業稅收優惠2656萬元。按要求調整、取消部分行政事業性收費項16,為企業減負360萬元。二是抓招商引資,增強發展潛力。在幫助區塊、鄉鎮引進企業的基礎上,牽頭引進了萬影達文化影視產業園項目和孝爾養老服務項目,其中投30億元的萬影達文化影視產業園一期計劃投資11億元已全面開工建設,二期項目基本完成規劃。三是抓要素保障,增強發展活力。全力助推老城區拆遷改造、杭溫高鐵站場拆遷、土地連片整治等重點工作。

(三)民生福祉不斷改善。2017年,一般公共預算中民生支21.2億元,增長25.61%,民生支出占比超過74.33%讓更多發展成果普惠民生。一是重點保障全縣十大民生實事和十大重點工程投入。財政部門積極籌措資金10元以上,重點保障老城區拆遷改造、小城鎮環境綜合整治、低收入農戶增收、城鄉居民危房改造、城鄉公交一體化等十大民生實事和十大重點工程投入。二是完善社會保障體系。完善城鄉居民社會養老、基本醫療、重大疾病等保險政策和被征地農民基本生活保障制度,完成機關事業單位養老保險基金清算,開展失地農民轉保政策調研和被征地農民參保資格專項檢查。三是促進社會事業發展。完善教育經費保障機制,積極籌措資金保障新城中學、第四中學等教育基礎設施建設。推進醫療衛生事業發展,加大城鄉基礎文化設施建設投入。四是促進城鄉統籌發展。深化財政支農體制機制改革,改進財政支農方式,組織實施“兩山(一類)”建設項目,繼續落實“一事一議”獎補政策,組織實施一事一議項目64個,大力保障美麗鄉村建設、小城鎮綜合整治等生態環保工程。

(四)財稅改革持續深化。一是“最多跑一次”改革加快推進。制定《“最多跑一次”改革實施方案》,建立組織保障、工作推進、督察考核工作機制,安排專人實行動態化管理。二是PPP項目有序實施。完成玉山臺地生豬定點屠宰廠、第二污水處理廠、中醫院遷建工3PPP目,累計引進社會資本4.8元。三是政府產業基金蓄勢待發。設立政府產業基金母基金,規模3億元,成立母基金運作主體磐安縣金融控股投資有限公司,計劃委托財通證券進行管理,通過“子基金”模式進行投資,重點支持企業股改上市、重大產業項目建設。四是國有企業改革穩步推進。擴大交通實業公司、城發、旅3家國有公司資產規模,資產分別達25.92億元、21.42億元、1.3億元,三家公司全年完成融資授信20.85億元,實際到位資金6.46億元

(五)監督管理提質增效。一是加強財政存量資金管理。分兩期對11.82億元財政資金實行競爭性存放;向省財政廳爭取并完成社保基金債務置1.12元;清理并統籌各部門結余結轉資0.33元。二是加大財政監督力度。強化政府投資項目管理,完成財政審核項400個,核減率3.5%完成旅游獎補資金、幼兒園獎補資金等11項目績效評價。加強政府采購監管,“政采云”平臺運用實現全覆蓋,全年通過平臺成交191筆,成交金額366萬元,資金節約率為9%三是完善資金監管制度。按照一個專項一個管理辦法的要求,聯合主管部門制定扶貧資金、美麗鄉村建設資金等多個專項資金管理辦法,加強與主管部門、金融機構的信息共享,杜絕多頭重復申報、虛報亂報等現象。四是加強國有資產監管。加強老城區行政事業單位被征收拆遷房屋的資產監管,完42宗公房確權、騰空工作,啟動被拆遷公房的資產評估。完成仁川糧站等5處國有資產處置工作,提出行業協會商會與行政機關脫鉤改革中國有資產清查、核實、處置意見。

雖然2017年我縣財政運行舉步維艱,但總體平穩、難中有進。當然,我們也清醒地看到,財政運行和預算執行中仍存在一些亟待研究解決的困難和問題。主要表現在:防范化解政府性債務風險壓力大,財政支出績效不高,預算剛性不強,部門向上爭取資金積極性不高,民生保障壓力持續加大,財政收支平衡困難,政府重點項目建設籌資任務艱巨,等等。對此,我們將采取有效舉措加以解決。

以上報告,請予審議。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一

磐安縣2017年一般公共預算收入決算表

單位:萬元

項目

調整預算數

決算數

為調整預算的%

2016年實績

比上年    增長%

備注

一、縣級收入

88205

89072

100.98

82169

8.40

 

(一)稅收收入

72067

72916

101.18

66664

9.38

 

     增值稅(含營改增)

38197

39406

103.17

33633

17.16

 

     企業所得稅

11000

9273

84.30

9235

0.41

 

     個人所得稅

5000

5211

104.22

4391

18.67

 

     城市維護建設稅

3900

4600

117.95

3500

31.43

 

     耕地占用稅

3000

1646

54.87

5514

-70.15

 

     契稅

2200

2828

128.55

2138

32.27

 

     資源稅

600

534

89.00

506

5.53

 

     房產稅

2370

1986

83.80

2318

-14.32

 

     印花稅

750

882

117.60

682

29.33

 

     城鎮土地使用稅

1750

2045

116.86

1564

30.75

 

     土地增值稅

2500

3527

141.08

2398

47.08

 

     車船稅

800

978

122.25

785

24.59

 

(二)非稅收入小計

16138

16156

100.11

15505

4.20

 

1. 專項收入

4288

4781

111.50

6216

-23.09

 

 其中:排污費收入

150

0

0.00

172

-100.00

 

     水資源費收入

 

84

 

176

 

 

    教育費附加收入

1800

2369

131.61

1784

32.79

 

    礦產資源專項收入

 

 

 

 

 

 

    地方教育附加收入

1000

1574

157.40

1200

31.17

 

    殘疾人就業保障金收入

300

649

216.33

448

44.87

 

    教育資金收入

500

86

17.20

555

-84.50

 

    農田水利建設基金收入

350

55

15.71

355

-84.51

 

    森林植被恢復費

188

80

42.55

609

-86.86

 

    水利建設專項收入

 

-32

#DIV/0!

917

-103.49

已停征,2016年小微企業退庫

2. 行政事業性收費收入

2600

1702

65.46

1125

51.29

 

3. 罰沒收入

2400

2078

86.58

3278

-36.61

 

4. 國有資源(資產)有償使用收入

3380

6506

192.49

2196

196.27

 

5. 其他收入

3300

1089

33.00

2488

-56.23

 

6.政府住房基金收入

170

0

0

202

-100.00

轉列一般公共預算

二、轉移性收入

163682

186427

113.90

155330

20.02

 

(一)稅收返還收入

3545

3545

100.00

2819

25.75

 

(二)上級轉移支付收入(含基金調入)

160137

182882

114.20

152511

19.91

綠色發展財政補助等省體制結算增加

三、地方政府債券收入

10000

10000

100.00

27937

-64.21

不含置換債券收入9126萬元

四、使用結轉資金(含預算穩定調節基金、基金結余調入)

31445

31849

101.28

21925

45.26

含基金調入404萬元

收入合計

293332

317348

108.19

287361

10.44

 

五、債務轉貸收入

 

9126

 

95162

-90.41

置換債券(按省財政廳要求,僅記賬,不形成財力

收入總計

293332

326474

111.30

382523

-14.65

 

 

 

附表二

磐安縣2017年一般公共預算本級支出決算表

 

單位:萬元

      

調整          預算數

決算數

為調整預算%

2016年支出實績

增減數額

比上年    增長%

備注

一、本級支出

286405

285204

99.58

252729

32475

12.85

 

   一般公共服務支出

42351

36981

87.32

31737

5244

16.52

 

   國防支出

0

45

#DIV/0!

32

13

40.63

省補助增加

   公共安全支出

16448

16197

98.47

14437

1760

12.19

 

   教育支出

53012

52336

98.72

50750

1586

3.13

 

   科學技術支出

5331

5118

96.00

3720

1398

37.58

 

   文化體育與傳媒支出

7544

7117

94.34

6188

929

15.01

 

   社會保障和就業支出

26060

25389

97.43

23321

2068

8.87

 

   醫療衛生與計劃生育支出

18499

17608

95.18

15153

2455

16.20

 

   節能環保支出

5403

7922

146.62

7848

74

0.94

 

   城鄉社區支出

26279

28679

109.13

12521

16158

129.05

 

   農林水支出

49012

49687

101.38

33042

16645

50.38

 

   交通運輸支出

8478

9512

112.20

39162

-29650

-75.71

 

   資源勘探信息等支出

4483

6767

150.95

3837

2930

76.36

 

   商業服務業等支出

578

740

128.03

503

237

47.12

 

   國土海洋氣象等支出

7791

10214

131.10

1517

8697

573.30

 

   住房保障支出

1748

1937

110.81

1783

154

8.64

 

   糧油物資儲備支出

790

823

104.18

501

322

64.27

 

   國債還本付息支出

7720

6224

80.62

4047

2177

53.79

 

   其他支出

4878

1908

39.11

2630

-722

-27.45

 

二、上解支出

3187

3397

106.59

3187

210

6.59

 

三、安排預算穩定調節基金

 

3000

 

8791

-5791

-65.87

2017年省體制結算后補充到預算穩定調節基金

四、結轉下年支出

3740

25747

688.42

22654

3093

13.65

2017年省體制結算增加資金較多

支出合計

293332

317348

108.19

287361

29987

10.44

 

五、債務轉貸支出

 

9126

 

95162

-86036

-90.41

置換債券(按省財政廳要求,僅記賬,不形成財力)

支出總計

293332

326474

111.30

382523

-56049

-14.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表三

磐安縣2017年一般公共預算

本級支出決算功能分類明細表

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

 

一般公共預算支出(當年支出)

285204

201

一般公共服務支出

36981

20101

  人大事務

902

2010101

    行政運行

660

2010102

    一般行政管理事務

30

2010104

    人大會議

90

2010106

    人大監督

5

2010108

    代表工作

58

2010109

    人大信訪工作

4

2010199

    其他人大事務支出

88

20102

  政協事務

506

2010201

    行政運行

310

2010202

    一般行政管理事務

34

2010204

    政協會議

61

2010206

    參政議政

38

2010299

    其他政協事務支出

63

20103

  政府辦公廳()及相關機構事務

17283

2010301

    行政運行

10743

2010302

    一般行政管理事務

1247

2010303

    機關服務

786

2010305

    專項業務活動

631

2010399

    其他政府辦公廳()及相關機構事務支出

15

20104

  發展與改革事務

734

2010401

    行政運行

655

2010408

    物價管理

60

2010499

    其他發展與改革事務支出

19

20105

  統計信息事務

660

2010501

    行政運行

343

2010504

    信息事務

61

2010505

    專項統計業務

31

2010507

    專項普查活動

110

2010508

    統計抽樣調查

115

20106

  財政事務

292

2010601

    行政運行

33

2010699

    其他財政事務支出

259

20107

  稅收事務

3842

2010701

    行政運行

2007

2010703

    機關服務

85

2010704

    稅務辦案

720

2010705

    稅務登記證及發票管理

35

2010750

    事業運行

87

2010799

    其他稅收事務支出

908

20108

  審計事務

574

2010801

    行政運行

339

2010804

    審計業務

235

20110

  人力資源事務

278

2011001

    行政運行

256

2011099

    其他人力資源事務支出

22

20111

  紀檢監察事務

1321

2011101

    行政運行

1154

2011199

    其他紀檢監察事務支出

167

20113

  商貿事務

1199

2011301

    行政運行

862

2011302

    一般行政管理事務

98

2011308

    招商引資

73

2011350

    事業運行

3

2011399

    其他商貿事務支出

163

20115

  工商行政管理事務

2259

2011501

    行政運行

1685

2011506

    消費者權益保護

5

2011599

    其他工商行政管理事務支出

569

20117

  質量技術監督與檢驗檢疫事務

330

2011706

    質量技術監督行政執法及業務管理

109

2011707

    質量技術監督技術支持

5

2011750

    事業運行

141

2011799

    其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出

75

20123

  民族事務

10

2012304

    民族工作專項

10

20124

  宗教事務

197

2012404

    宗教工作專項

13

2012499

    其他宗教事務支出

184

20125

  港澳臺僑事務

10

2012504

    港澳事務

10

20126

  檔案事務

295

2012601

    行政運行

68

2012604

    檔案館

138

2012699

    其他檔案事務支出

89

20128

  民主黨派及工商聯事務

180

2012801

    行政運行

180

20129

  群眾團體事務

673

2012901

    行政運行

483

2012902

    一般行政管理事務

47

2012999

    其他群眾團體事務支出

143

20131

  黨委辦公廳()及相關機構事務

2247

2013101

    行政運行

1764

2013102

    一般行政管理事務

251

2013105

    專項業務

38

2013199

    其他黨委辦公廳()及相關機構事務支出

194

20132

  組織事務

630

2013201

    行政運行

333

2013299

    其他組織事務支出

297

20133

  宣傳事務

697

2013301

    行政運行

367

2013399

    其他宣傳事務支出

330

20134

  統戰事務

229

2013401

    行政運行

199

2013499

    其他統戰事務支出

30

20136

  其他共產黨事務支出()

433

2013601

    行政運行

176

2013602

    一般行政管理事務

227

2013699

    其他共產黨事務支出()

30

20199

  其他一般公共服務支出()

1200

2019999

    其他一般公共服務支出()

1200

203

國防支出

45

20306

  國防動員

45

2030607

    民兵

45

204

公共安全支出

16197

20401

  武裝警察

1025

2040101

    內衛

100

2040102

    邊防

300

2040103

    消防

625

20402

  公安

9616

2040201

    行政運行

5627

2040203

    機關服務

3

2040204

    治安管理

239

2040206

    刑事偵查

643

2040210

    防范和處理邪教犯罪

57

2040211

    禁毒管理

22

2040212

    道路交通管理

2239

2040217

    拘押收教場所管理

149

2040219

    信息化建設

135

2040299

    其他公安支出

502

20404

  檢察

1445

2040401

    行政運行

1213

2040404

    查辦和預防職務犯罪

5

2040405

    公訴和審判監督

95

2040499

    其他檢察支出

132

20405

  法院

2217

2040501

    行政運行

1611

2040505

    案件執行

246

2040599

    其他法院支出

360

20406

  司法

1006

2040601

    行政運行

704

2040602

    一般行政管理事務

84

2040604

    基層司法業務

49

2040605

    普法宣傳

21

2040606

    律師公證管理

10

2040607

    法律援助

90

2040610

    社區矯正

48

20499

  其他公共安全支出()

888

2049901

    其他公共安全支出()

888

205

教育支出

52336

20501

  教育管理事務

490

2050101

    行政運行

420

2050199

    其他教育管理事務支出

70

20502

  普通教育

44578

2050201

    學前教育

2667

2050202

    小學教育

15808

2050203

    初中教育

14099

2050204

    高中教育

5282

2050205

    高等教育

15

2050299

    其他普通教育支出

6707

20503

  職業教育

2580

2050304

    職業高中教育

2547

2050399

    其他職業教育支出

33

20508

  進修及培訓

1437

2050801

    教師進修

1000

2050802

    干部教育

437

20599

  其他教育支出()

3251

2059999

    其他教育支出()

3251

206

科學技術支出

5118

20601

  科學技術管理事務

290

2060101

    行政運行

290

20602

  基礎研究

31

2060201

    機構運行

31

20604

  技術研究與開發

3198

2060402

    應用技術研究與開發

670

2060404

    科技成果轉化與擴散

2428

2060499

    其他技術研究與開發支出

100

20607

  科學技術普及

66

2060702

    科普活動

66

20699

  其他科學技術支出()

1533

2069999

    其他科學技術支出()

1533

207

文化體育與傳媒支出

7117

20701

  文化

1757

2070101

    行政運行

356

2070104

    圖書館

161

2070105

    文化展示及紀念機構

30

2070109

    群眾文化

637

2070110

    文化交流與合作

24

2070111

    文化創作與保護

37

2070112

    文化市場管理

20

2070199

    其他文化支出

492

20702

  文物

205

2070204

    文物保護

197

2070205

    博物館

8

20703

  體育

443

2070301

    行政運行

102

2070305

    體育競賽

13

2070307

    體育場館

10

2070308

    群眾體育

18

2070399

    其他體育支出

300

20704

  新聞出版廣播影視

1816

2070405

    電視

1260

2070499

    其他新聞出版廣播影視支出

556

20799

  其他文化體育與傳媒支出()

2896

2079903

    文化產業發展專項支出

1800

2079999

    其他文化體育與傳媒支出()

1096

208

社會保障和就業支出

25389

20801

  人力資源和社會保障管理事務

1681

2080101

    行政運行

454

2080106

    就業管理事務

329

2080109

    社會保險經辦機構

473

2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

425

20802

  民政管理事務

914

2080201

    行政運行

403

2080205

    老齡事務

15

2080206

    民間組織管理

11

2080207

    行政區劃和地名管理

25

2080208

    基層政權和社區建設

20

2080299

    其他民政管理事務支出

440

20805

  行政事業單位離退休

9235

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

6606

2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

2628

2080599

    其他行政事業單位離退休支出

1

20807

  就業補助

575

2080799

    其他就業補助支出

575

20808

  撫恤

1365

2080801

    死亡撫恤

668

2080802

    傷殘撫恤

134

2080803

    在鄉復員、退伍軍人生活補助

157

2080804

    優撫事業單位支出

45

2080805

    義務兵優待

173

2080806

    農村籍退役士兵老年生活補助

164

2080899

    其他優撫支出

24

20809

  退役安置

199

2080901

    退役士兵安置

191

2080902

    軍隊移交政府的離退休人員安置

3

2080904

    退役士兵管理教育

5

20810

  社會福利

2046

2081001

    兒童福利

5

2081002

    老年福利

565

2081004

    殯葬

1229

2081005

    社會福利事業單位

168

2081099

    其他社會福利支出

79

20811

  殘疾人事業

1784

2081101

    行政運行

144

2081104

    殘疾人康復

50

2081105

    殘疾人就業和扶貧

428

2081106

    殘疾人體育

5

2081199

    其他殘疾人事業支出

1157

20815

  自然災害生活救助

100

2081501

    中央自然災害生活補助

28

2081502

    地方自然災害生活補助

72

20816

  紅十字事業

94

2081601

    行政運行

94

20819

  最低生活保障

862

2081901

    城市最低生活保障金支出

5

2081902

    農村最低生活保障金支出

857

20820

  臨時救助

164

2082001

    臨時救助支出

122

2082002

    流浪乞討人員救助支出

42

20821

  特困人員供養

60

2082102

    農村特困人員救助供養支出

60

20825

  其他生活救助

80

2082502

    其他農村生活救助

80

20826

  財政對基本養老保險基金的補助

4168

2082601

    財政對企業職工基本養老保險基金的補助

437

2082602

    財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

3731

20899

  其他社會保障和就業支出()

2062

2089901

    其他社會保障和就業支出()

2062

210

醫療衛生與計劃生育支出

17608

21001

  醫療衛生與計劃生育管理事務

1021

2100101

    行政運行

712

2100199

    其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出

309

21002

  公立醫院

3180

2100201

    綜合醫院

2065

2100202

    中醫(民族)醫院

500

2100299

    其他公立醫院支出

615

21003

  基層醫療衛生機構

3652

2100302

    鄉鎮衛生院

3050

2100399

    其他基層醫療衛生機構支出

602

21004

  公共衛生

2508

2100401

    疾病預防控制機構

594

2100402

    衛生監督機構

218

2100403

    婦幼保健機構

389

2100408

    基本公共衛生服務

1093

2100409

    重大公共衛生專項

214

21006

  中醫藥

50

2100601

    中醫(民族醫)藥專項

50

21007

  計劃生育事務

645

2100716

    計劃生育機構

36

2100717

    計劃生育服務

400

2100799

    其他計劃生育事務支出

209

21010

  食品和藥品監督管理事務

186

2101012

    藥品事務

20

2101016

    食品安全事務

30

2101099

    其他食品和藥品監督管理事務支出

136

21011

  行政事業單位醫療

130

2101101

    行政單位醫療

130

21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

4755

2101202

    財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

4755

21013

  醫療救助

681

2101301

    城鄉醫療救助

671

2101302

    疾病應急救助

10

21014

  優撫對象醫療

5

2101401

    優撫對象醫療補助

5

21099

  其他醫療衛生與計劃生育支出()

795

2109901

    其他醫療衛生與計劃生育支出()

795

211

節能環保支出

7922

21101

  環境保護管理事務

718

2110101

    行政運行

704

2110199

    其他環境保護管理事務支出

14

21103

  污染防治

2289

2110301

    大氣

45

2110399

    其他污染防治支出

2244

21104

  自然生態保護

1100

2110401

    生態保護

200

2110402

    農村環境保護

500

2110403

    自然保護區

400

21105

  天然林保護

24

2110599

    其他天然林保護支出

24

21111

  污染減排

21

2111101

    環境監測與信息

10

2111199

    其他污染減排支出

11

21112

  可再生能源()

70

2111201

    可再生能源()

70

21199

  其他節能環保支出()

3700

2119901

    其他節能環保支出()

3700

212

城鄉社區支出